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dc.contributor.advisorCastro Burgos, Pedro Gustavoes_PE
dc.contributor.authorSanchez Fernandez, Grissel Peregrinaes_PE
dc.contributor.authorTapia Delgado, Mariella Allissones_PE
dc.date.accessioned2024-08-26T14:32:56Z
dc.date.available2024-08-26T14:32:56Z
dc.date.issued2024-07-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14067/9786
dc.description.abstractObjetivo: Determinar cómo el control interno incide en la eficiencia y eficacia de la gestión contable en estas empresas. para alcanzar este objetivo, se empleó un enfoque metodológico cuantitativo, utilizando un diseño descriptivo-correlacional. Métodos: La recolección de datos se llevó a cabo a través de encuestas aplicadas a una muestra representativa de 100 PYMES en la provincia, complementada con entrevistas a contadores y gerentes de estas empresas para profundizar en aspectos específicos del control interno. El análisis de los datos se realizó mediante técnicas estadísticas como correlación de Pearson y regresión lineal. Los resultados indican que existe una relación significativa y positiva entre el nivel de control interno implementado y la calidad de la gestión contable. Específicamente, se observó que las empresas con sistemas de control interno más robustos presentan una mejor organización de sus registros contables, mayor precisión en la información financiera, y una mayor capacidad para detectar y corregir errores en la contabilidad. Además, se evidenció que la implementación de controles internos contribuye a una mayor transparencia y confiabilidad en los estados financieros, lo que a su vez mejora la toma de decisiones empresariales. En conclusión, el estudio confirma que el fortalecimiento del control interno en las PYMES de la Provincia de Huaura es importante para optimizar la gestión contable. Se recomienda a los directivos de estas empresas invertir en el desarrollo y la mejora continua de sus sistemas de control interno para lograr una gestión contable más efectiva y contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de sus negocios.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional José Faustino Sánchez Carriónes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectGestión contablees_PE
dc.subjectRiesgoses_PE
dc.titleEl control interno y su incidencia en la gestión contable de las pequeñas y medianas empresas Provincia de Huaura 2023es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineCiencias Contables y Financierases_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Financierases_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_PE
renati.advisor.dni09474845
renati.advisor.orcid0000-0002-4117-1952es_PE
renati.author.dni75010523
renati.author.dni70668808
renati.discipline411046es_PE
renati.jurorSuárez Almeira, Miguel Ángeles_PE
renati.jurorGarcía Soto, Carlos Enriquees_PE
renati.jurorCano Curioso, Raúl Manueles_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE


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