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dc.contributor.advisorRomero Aranda, Vilma Gladyses_PE
dc.contributor.authorMartinez Marcelo, Gustavo Migueles_PE
dc.date.accessioned2026-08-31T16:52:17Z
dc.date.available2026-08-31T16:52:17Z
dc.date.issued2026-06-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14067/14044
dc.description.abstractObjetivo: ha sido efectuar el análisis referente al control interno y como está relacionada con la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Sayán durante el año 2023. Al respecto, se estima que es la agrupación de acciones efectuadas por una organización para brindar garantía, en la mayor forma posible, el cumplimiento de sus propósitos. Métodos: En esta ocasión, se ha tenido en consideracion un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental de tipo correlacional. Con la intención de lograr información fue necesario aplicar encuestas al personal responsable del control interno de igual forma también se revisaron documentos referentes a la gestión administrativa. posteriormente, la información lograda ha sido sometida a procesamiento y analizada a través herramientas estadísticas para poder establecer los vínculos existentes entre las variables estudiadas. Resultados: evidenciaron la existencia de vínculos positivos entre el control interno y la gestión administrativa. Asimismo, se encontró que la aplicación adecuada de buenas prácticas de control interno ha influido significativamente en la optimización de la gestión. Conclusiones: Se denota vínculos significativos entre el control interno y la gestión administrativa. Además, está demostrándose que una implementación correcta del control interno aporta de manera trascendental a mejorar el desempeño de la gestión administrativa en la referida entidad edil.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional José Faustino Sánchez Carriónes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectGestión administrativaes_PE
dc.subjectMetases_PE
dc.titleEl control interno y su relación en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Sayán 2023es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineCiencias Contables y Financierases_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Financierases_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_PE
renati.advisor.dni15699663
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-1267-768Xes_PE
renati.author.dni76550604
renati.discipline411046es_PE
renati.jurorOyola Diaz, Marco Liborioes_PE
renati.jurorMuñoz Quichiz, Javier Angeles_PE
renati.jurorCastro Burgos, Pedro Gustavoes_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE


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